一、项目需求说明
(一)项目背景
根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)以及《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)等相关要求,上海政法学院(以下简称“学校”)按照分阶段、分步骤、分批次的渐进式路径开展内控建设工作,于2021年在第三方专业机构的协助下建立了上海政法学院内部控制体系。通过近一年的运行,学校亟需进一步追踪审查内部控制体系运行情况和内控缺陷的整改情况,对管理问题进行全面盘点、深入分析,确保整改落地,不留隐患。
(二)具体内容
总结2021年内部控制建设经验,结合上海政法学院当前管理实际,全面回顾2022年内部控制体系的运行情况,对内部控制缺陷的整改计划完成情况进行审核,评估整改措施的有效性。对未完成整改的问题进行深入分析,审核整改计划执行情况,并提出优化建议。
预期工作成果:《2022年学校内部控制体系运行情况评价分析报告》。
(三)服务团队和人员要求
中标单位需选派至少2
具有丰富高校内部控制建设经验,且熟悉上海高校管理特点的咨询顾问来校开展内控运行评估工作。
(四)项目实施时间
项目现场服务时间不少于1个月,内部控制咨询服务成果应于2022年11月30日前提交。
(五)项目预算
项目预算为9万元,超过该预算为无效投标。
二、采购要求
1.报价人应根据本采购文件中提出的服务要求,在投标文件中提供本单位介绍、相关资质、类似案例及合同、服务报价、实施方案、技术偏离表等材料。
2.报价人需将盖章后的报价文件一式三份及电子文档u盘密封后,于2022年10月21日前快递至外青松公路7989号,上海政法学院计财处,陶老师收,39225167。